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一、监管出手重罚
天衡会计师事务所一句“结论是确定的,不可能修改”,展现了审计机构在资本市场中的独立性与职业操守。
11月4日,南卫股份发布公告称,公司控股股东及实际控制人李平、前任财务总监项琴华收到江苏证监局下发的《行政处罚决定书》,因内幕交易行为,两人被合计罚没约4870.84万元。
这起案件源于天衡会计师事务所对南卫股份2022年度内部控制审计报告出具否定意见,而公司在得知这一情况后曾试图修改审计结论,但遭到会计师事务所坚决拒绝。
在资本市场中,审计机构的独立性是保障市场公正的基石。正如专家所言,“在防治资金占用问题中,审计机构具有不可替代的独特作用”。面对公司经营困境和投资者维权,南卫股份的未来之路充满挑战。
二、公司曾存在资金占用
除了公司高管内幕交易被罚之外,公司还被证监会因信披违规被严惩。具体来看,2024年6月3日,公司收到江苏证监局出具的《行政处罚决定书》。经查明,南卫股份存在未及时披露关联方非经营性资金占用、相关定期报告存在重大遗漏的违法行为。
计3.36亿元的关联方非经营性资金占用,未及时披露。
暂定符合于以下任意区间的即可加入维权:(ST南卫维权入口)
1、于2023年3月5日-2024年10月23日(含当日)期间买入,并在2024年10月24日之后卖出或仍持有而亏损;
在2023年4月28日之后卖出或仍持有而亏损。
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