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  今年以来,证监会及各地证监局对上市公司信息披露违规行为保持了高压态势。粗略统计超80家上市公司领监管处罚。

  从最新案例来看,涉及信披违规的公司不仅包括主板企业,还有众多科创板和创业板企业。

违规类型五花八门:从未按期披露定期报告、未及时披露股权冻结,到财务造假、虚增收入,甚至还有实际控制人挪用资金等更为隐蔽的违规行为。

监管处罚力度也相应加大,罚款金额动辄数百万元,对关键责任人的处罚更加严厉,甚至采取了市场禁入措施。

证监会2025年的监管力度显著加强,处罚逻辑从过去的宽松转变为现在的严惩。相较于2019年“顶格罚60万”的时代,目前对违规信披公司和责任人的罚款上限已分别大幅提升至1000万元和500万元。

  财务造假手段层出不穷,系统性违规成重灾区

2025年上市公司违规手法多样,财务造假成为主要问题。诺泰生物通过“技术转让+增资”的闭环资金运作虚增营收3000万元,却被处以高达7620万元的罚款。

  *ST紫天连续两年通过虚构业务、提前确认收入等方式,累计虚增收入高达24.99亿元,在2023年年报中虚增营收占比竟达78.63%。

*ST苏吴的造假行为持续时间更长:2018年至2023年,公司连续多年未如实披露实际控制人,并连续4年虚增营收共计17.71亿元,同时未按规定披露关联方非经营性占用资金47.55亿元。

值得注意的是,配合造假的第三方主体也开始受到追责。在*ST高鸿财务造假案中,证监会对配合造假的第三方南京庆亚贸易有限公司实控人给予警告,处以700万元罚款,并采取10年证券市场禁入措施。

退市机制也发挥了重要作用。2025年以来,A股市场已有超过10家上市公司触及重大违法强制退市情形。*ST元成成为2025年第13家因财务造假而触及重大违法强制退市的公司,数量创下历年新高.

  信息披露违规频发,关联交易成为“重灾区”

信息披露违规成为2025年监管的另一重点领域。据统计,这类违规覆盖业绩预测失实、关联交易隐瞒、重大诉讼未披露等多类行为。

八一钢铁的案例尤为典型:2022年至2024年间,该公司与控股股东八钢集团及其关联方发生了累计高达近900亿元的非经营性资金往来,却未依法及时披露。

  瑞贝卡这家“假发大王”因系统性信披违规被立案调查。公司未在2021年至2024年期间的6份定期报告中,披露与关联方之间累计发生额达23亿元的非经营性资金往来及资金占用事项。

朗进科技收到价值超过一千万元的罚单,揭露了一场持续一年半、涉及金额达4.15亿元的资金占用与信披违规大戏。实控人李敬茂不仅明知资金占用事项却决策不予披露,还利用实际控制人地位“组织、指使”了这起违规行为。

而这仅仅是今年违规公司中的部分案例。

  追责范围全面升级,股民权益备受关注

  2025年,监管不仅处罚上市公司本身,还对相关责任人、配合造假方及中介机构实施全链条追责。

在卓朗科技案中,时任总经理、副总经理被采取终身证券市场禁入措施。*ST东通案中,实际控制人、时任董事长被处以10年证券市场禁入。贵州百灵的董事长姜伟不仅被罚500万元,还被采取10年证券市场禁入措施。

今年来,也有多起因上市公司违规引发证券虚假陈述案件获得胜诉

  因上市公司违规致使投资者遭受损失的,可起诉该公司,要求其赔偿投资损失。只有主动参与,才有机会挽回损失。

(本文由上海沪网上公开


监管重拳出击!证监会2025年“手术刀”精准切除上市公司违规病灶

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